北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心2022年度决算
日期:2023-09-14 来源:区退役军人局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心是根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区退役军人局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编[2021]49号)设立的。其前身为手机彩票网军队离休退休干部安置办公室,是由财政部、劳动人事部、民政部1985年《手机彩票网军队离休退休干部管理机构的设置、人员编制的通知》文件精神成立的。其主要职责为:接收安置军队离退休干部、无军籍职工,做好接收安置的军队离退休干部、无军籍职工的服务管理工作。我单位机构改革后,整合为安置事务中心、党群文化中心、服务管理中心以及17个军休所。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制217人,实有人数206人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计224,935.00万元,比上年增加24,351.73万元,增长12.14%。主要原因:退役安置补助经费增加。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计170,717.45万元,比上年减少3,442.43万元,下降1.98%,其中:财政拨款收入157,080.52万元,占收入合计 的92.01%;上级补助收入13,636.93万元,占收入合计的 7.99%;事业收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的 0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 210,052.43万元,比上年增加63,687.60万元,增长43.51%,其中:基本支出28,980.17万元,占支出合计的 13.80%;项目支出181,072.25万元,占支出合计的 86.20%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计188,118.95万元,比上年增加20,659.16万元,增长12.34%。主要原因:退役安置补助经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出188,118.95万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出 0.79万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出 187,682.97万元,占本年财政拨款支出99.77%;卫生健康支出 435.19万元,占本年财政拨款支出0.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算0.79万元,比2022年年初预算减少40.82万元,下降98.10%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算0.79万元,比2022年度年初预算减少40.82万元,下降98.10%。主要用于工作人员及服务对象培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算187,682.97万元,比2022年度年初预算增加20,109.66万元,增长12.00%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算655.01万元,比2022年度年初预算减少4.4万元,降低0.67%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“退役安置”(款)2022年度决算187,027.96万元,比2022年度年初预算增加20114.06万元,增长11.28%。主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的退役安置补助经费。
3、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算435.19万元,比2022年度年初预算减少23.02万元,下降5.02%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算435.19万元,比2022年度年初预算减少23.02万元,下降5.02%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,046.70万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 5.44万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算30.32万元 减少24.88万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数1.76万元减少1.76万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费,公务接待费相应减少。公务接待 0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 5.44万元,比2022年度年初预算数28.56万元减少23.12万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元,比2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数5.44万元,比2022年度年初预算数 28.56万元减少23.12万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量16辆,车均运行维护费0.34万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额176.58万元,其中:政府采购货物支出7.97 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出168.61万 元。授予中小企业合同金额174.34万元,占政府采购支出总额的 98.73%,其中:授予小微企业合同金额13.98万元,占政府采购支 出总额的7.92%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆6台,91.00万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(5)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
(6)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
手机彩票网项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称
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办公、活动设备维护
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主管部门
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北京市手机彩票网退役军人事务局
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实施单位
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北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心
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项目负责人
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王忠亮
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联系电话
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64930201-210
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
|
全年执行数
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分值
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执行率
|
得分
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年度资金总额
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25.2
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21.9097
|
21.9097
|
10
|
100%
|
10
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其中:当年财政拨款
|
25.2
|
21.9097
|
21.9097
|
—
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|
—
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上年结转资金
|
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—
|
|
—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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接收军休干部人数逐年增加,军休办公及活动设备运行损耗加剧,以确保设备正常运转,提高设备设施使用寿命
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对军休办公及活动设备进行维护,确保设备正常运转,提高设备设施使用寿命。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
|
分值
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得分
|
偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
|
数量指标
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指标1:保证军休办公、活动设备设施使用年限
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≥1年
|
≥1年
|
10
|
10
|
|
||||
质量指标
|
指标1:圆满完成设备维护工作任务
|
优良中低差
|
优
|
20
|
20
|
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|||||
成本指标
|
指标1:控制在财政资金内
|
≤100%
|
≤100%
|
20
|
20
|
|
|||||
效益指标
|
社会效益指标
|
指标1:提升退役军人服务质量、维护社会稳定
|
优良中低差
|
优
|
10
|
10
|
|
||||
生态效益指标
|
指标1:响应环保节约勤俭办公
|
优良中低差
|
优
|
10
|
10
|
|
|||||
可持续影响指标
|
指标1:延长设备使用寿命
|
优良中低差
|
优
|
10
|
10
|
|
|||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:服务对象满意度
|
≥80%
|
95%
|
10
|
10
|
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总分
|
100
|
100
|
|